老师,公司是其他有限责任公司,小微企业,我需要同时 问
你好,现在变更法人,现在变更哪个都没有影响的 答
老师,我们帐户上有钱,但是我们报表是负的,有没有什 问
账上有钱,报表上的货币资金账实一致吧? 答
老师:预付一年的房租,我收票时做的分录是,借预付或 问
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。 答
请问老师取的的发票必须要做账吗?比如个人消费衣 问
个人消费衣服之类的专票, 做了不抵扣勾选,可不做到费用里 答
请问建筑项目中标通知书,大项目中标金额价格为小 问
您好,协商后补充协议,这个金额不一致是异常 答
老师您好!周转材料分次摊销,年初领用,年末摊销完毕。年末报废退库,借:原材料 1000 贷:制造费用 1000。假如本年12月初制造费用余额为0,本月又没有发生制造费用,前11个月的制造费用也已结转成本,那制造费用年末余额负数1000,怎么处理呢?若是在第二年初周转材料报废退库,是借:原材料1000 贷:以前年度损益调整 1000,还是直接冲减第二年的制造费用?谢谢!
答: 同学你好 你们是什么会计准则
股份支付,如果没有满足非市场条件,费用成本冲回是冲当期损益还是冲以前年度损益调整?
答: 你好 跨年的话需要走以前年度损益调整来做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司以前收到一笔预收款,没有入账,现在发生了成本费用,这个是代收代付中间赚差价的,我是把收到的钱做进以前年度损益调整吗?
答: 收到的钱做进以前年度损益调整吗?跨年是要做到以前年度损益调整