老师你好,小规模企业这个1月要申报的【财产和行为 问
对,就是2024年收到的投资款要在这次里面申报 答
请问老师,公司分立时,当分立出去的新公司按股比,资 问
同学你好,未分配利润是按资产=负债+所有者权益里的未分配利润数倒挤出来的。 答
2025年1月5日开的费用发票能做到2024年的账里吗? 问
这个除非你能证明这是24年的,否则不建议做进去。 答
老师你好,甲方给工程款,要走农民工专户(现在只有这 问
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老师,这两天需要申报12月工资,我们有12月工资以及 问
你好一个按照年终奖申报,一个按照工资申报,这个是不一样的。 答
那直接冲应收账款,然后在计提一遍税金可以吗?借:银行贷:应收账款应交税费
答: 你好,不可以的
老师老师这个题的(3),应收账款100570怎么来的??应交税费11570又是怎么来的??
答: 您好,不含税收入89000,销项税额89000*13%=11570,所以价税合计为89000+11570=100570,款项未收到,所以应收账款为100570
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这边的应交税费和应收账款是怎么确认的?
答: 应交税费-销项税=22000000*9%=1980000 应收账款是主营业务收入%2B应交税费=22000000%2B1980000=23980000
我们工程都是签合同,我开了票过后工程是完工了的。但是没收到钱,我做的是借应收账款贷工程收入 应交税费销项,收到钱了应该怎么做呢?
应收账款多计提5千,此5千是18年的账,我该如何调整?当时因税率调整相差的金额,计入了:借:应收-5千 贷:应交税费-销项5千。
老师:我3月份多计提了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费应交增值税,本月冲减是不是借:应收账款(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税费应交增值税(红字)就行了
我们开票100万给企业,是借:应收账款100万,贷:应交税金,贷收入我们包出去的水电给G,电线什么都是我们公司提供,G就是提供下人工那这个怎么入账
小慧 追问
2017-02-04 10:28
小慧 追问
2017-02-04 10:30
邹老师 解答
2017-02-04 10:23
邹老师 解答
2017-02-04 10:28
邹老师 解答
2017-02-04 10:31