这个月进货的时候收到的专票是10000商品价 1700进项税,做分录是 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税(进项税额)1700贷:银行存款:11700,我这个月没有销售,月末最后结转增值税的进项 1700 这个1700具体怎么做分录??
n
于2017-02-04 21:39 发布 986次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-04 21:51
老师,问题1:那我啥时候结转啊如果一直没销项就一直不用结转吗 ?问题2.:如果这个月末进项1700 销项3700 月末结转又该怎么做分录呢?
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
你好 你是有什么问题 是要看这个分录是否正确?
2020-07-08 12:27:09
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
n 追问
2017-02-04 22:11
王雁鸣老师 解答
2017-02-04 21:43
王雁鸣老师 解答
2017-02-04 22:00
王雁鸣老师 解答
2017-02-04 22:14