员工旅游住酒店的费用开的是专票,做费用为员工福利费,没有做进项和进项转出,专票也没有认证,那我现在是不是可以认证,然后借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-进项转出,然后增值税申报时填附表二第15栏是吗?
布丁
于2021-11-19 12:09 发布 697次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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