上个月开进来的专用发票没有认证,做账直接做到“待认证进项税额”里面了,那这个月认证后直接做:借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费-待认证进项税额 这样可以吗,要附原始凭证吗,应该附什么原始凭证呢?
莫失莫忘
于2017-02-07 09:20 发布 3915次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05
可以不附原始凭证
2017-02-07 09:21:18
你好 自己写一个结转明细做附件就行了
2019-12-09 09:40:37
您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38
你好,可以的,就是发票的记账联
2017-06-24 14:45:33
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