送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-07 10:19

计提的房租也是一样处理吗?

徐老师 追问

2017-02-07 10:27

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-02-07 10:16

您好,月末商品暂估入库时,借:库存商品 贷:应付账款 不需要暂估进项税额。下个月发票到了再红字冲了,再按照发票上的内容做分录。对的。

王雁鸣老师 解答

2017-02-07 10:24

您好,是的,一样的处理。

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你好,没有取得发票,借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2018-06-06 17:50:47
您好,月末商品暂估入库时,借:库存商品 贷:应付账款 不需要暂估进项税额。下个月发票到了再红字冲了,再按照发票上的内容做分录。对的。
2017-02-07 10:16:05
1. 四月份处理正确。收到发票,要红冲暂估材料款。 2. 五月收到发票未认证,要记入“应交税费-待认证进项税额” 3. 进项发票认证与否,不影响入账。
2018-06-06 18:59:37
你好,这个你转出的就是 借 库存商品 1 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-12-12 11:08:14
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2019-06-13 17:06:24
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