公司刚成立账上都没有钱,报销的费用都是老板直接付的钱,做账直接做 借 管理费用 贷 其他应付款-老板 ,这样可以吗?原如凭证只有报销的发票,需要向老板写借条吗?如果写借条,是不是涉及到借款利息的问题?老板向公司拿钱备用,有些是要付货款或者报销的费用的,有些没用完的先在他那里放着,那做账是 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 ,还是借 库存现金 贷 银行存款。这种情况需要老板打借条吗,公司需要向老板收利息吗?
菲童牛宝
于2017-02-07 16:52 发布 1614次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
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借应付职工薪酬-工资
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贷银行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子
应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000
分录:
借:成本费用科目 30000
贷:应付职工薪酬-工资 30000
二、计提单位负担的社保
借:成本费用科目 3000
贷:应付职工薪酬-社保 3000
三、代扣个税、社保费用
借:应付职工薪酬-工资 3000
贷:应付职工薪酬-社保 2000
贷:应付税费-个人所得税 1000
四、发放工资
借:应付职工薪酬-工资 27000
贷:银行存款 27000
五、代缴个税、社保
借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局)
借:应付税费-个人所得税 1000
贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已经有借支款项
2018-01-25 09:49:06
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