
你好,我们公司设备出现问题,先收到产险赔付款借:银行存款,贷:其他应收款-保险公司。现在报销设备维修费,领导让冲费用,平常发生维修费是借:制造费用贷:应付账款,借:应付账款贷:银行存款。现在应该怎么做呢?
答: 你好,你现在借其他应收款,借制造费用负数。
老师,预付厂房租金,发票未到,分录可以写借其他应收款,贷银行存款,然后月末计提这个租金,借制造费用,贷其他应收款吗?
答: 你好 你租期还没有打吗 如果已经发生了 直接做 借其他应付款贷银行存款 按租期做 借制造费用 贷其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司预付维修费,入账的时候是借其他应收款 贷银行存款,对方发票开过来是专票,要怎么入账
答: 你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应收款

