老师,预付电费,借;预付电费1000,其他应收款500,贷银行存款1500, 收到发票, 借;制造费用,进项税,,,贷;预付电费1000元,对吗
聂向普
于2022-05-09 14:50 发布 921次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-09 14:50
你好 ; 你这个其他应收款 500是什么情况 ?
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你好 你们差异了多少金额 你可以在4月最后一个月做调整即可 把做多的或者少做的 一次性调整一下分录即可
2020-07-09 14:58:32
你好 你租期还没有打吗 如果已经发生了 直接做 借其他应付款贷银行存款 按租期做 借制造费用 贷其他应付款
2020-02-25 11:55:44
你好 ; 你这个其他应收款 500是什么情况 ?
2022-05-09 14:50:45
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
1、借:制造费用 2000
贷:银行存款 2000
2、借:银行存款 1500
贷:制造费用 1500
2017-08-23 14:06:01
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