送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-25 09:46

你好;  你之前收取的 有按期来做收入没有; 你开票是怎么开的。 因为跨年了 现在只能去 做以前年度损益调整科目来处理了 

怕黑的路人 追问

2021-11-25 09:46

没有开票,没做收入

meizi老师 解答

2021-11-25 09:47

你好;  那你收到款了。 就得 补做收入补税的  

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相关问题讨论
你好;  你之前收取的 有按期来做收入没有; 你开票是怎么开的。 因为跨年了 现在只能去 做以前年度损益调整科目来处理了 
2021-11-25 09:46:07
你好 借 银行 贷应收账款 
2021-11-25 10:13:34
借:银行存款16000       财务费用-折让4000 贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录 也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19
借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税
2019-05-10 18:39:06
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