- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-25 09:46
你好; 你之前收取的 有按期来做收入没有; 你开票是怎么开的。 因为跨年了 现在只能去 做以前年度损益调整科目来处理了
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2021-11-25 09:46:07
你好 借 银行
贷应收账款
2021-11-25 10:13:34
借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税
2019-05-10 18:39:06
你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录
也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19
那一块收不到了是吗
借银存99,营业外支出1贷应收帐款100
2020-02-13 08:10:38
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2021-11-25 09:47