是个营业很多年的一个公司,但一直没有建账,现在要建内账,但有一些其他应收和其他应付,我没有把这个入到期初数,是以补录凭证的形式录进去的,这两个科目的反方向走什么科目
自由自在
于2017-02-09 11:19 发布 917次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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是手工账吗,更正报表就可以了,报表已报出的话,说明情况可拿正确报表进行替换。
2019-10-21 17:28:08
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先列入未分配利润吧
2017-02-10 13:22:39
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你好!凭证看不太清楚,一般是对应往来或收入
2019-12-21 15:51:27
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1)可以红冲3月份记录的分录,然后做正确的分录。 2)可以的
2017-06-21 10:09:40
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看我前面的回复,已经回复过了。
2019-02-22 12:33:58
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