老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。 答
老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产 问
你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额 答
找郭老师,有问题要问 问
在具体的什么问题。 答
请问吸收合并,被吸收方要准备注销,注销时报表怎样 问
同学,你好 注销时报表怎样调 吸收合并,那你的资产负债已经转移给吸收方了,你账上应该什么也没有的。 答
报销费用已经报销了,发票隔月开过来怎么处理?报销 问
你好,红冲,再做发票的,因为这个发票的日期不能提前。 答
老师 认证费上个月发票没有回来。 会计做的账:借: 应付账款 贷: 银行存款 这个月发票回来了:怎么作账?我们是小规模 这样做借:管理费用 贷:应付账款 对吗??? 不对,麻烦您给更改一下
答: 你好,对的是的,可以这么做。
老师,小规模公司,21年10月入库大桶水及矿泉水2440元,本月直接领用出库,发票未开,22年2月份开具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理费用—办公费2440 贷:应付账款2440 22年做借应付账款2440贷银行存款2440这样做对不对。
答: 您好!可以的。没问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下19年我做错了一笔分录,没有收到票,我做了借:管理费用 贷银行存款,这个可以今年调整吗?改成借:管理费用负数,贷银行存款负数,然后再借:应付账款贷银行存款呢
答: 你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
林. 追问
2021-11-26 14:42
郭老师 解答
2021-11-26 14:44
郭老师 解答
2021-11-26 14:44