请问老师公司建的木屋计入固定资产核算还是哪个 问
你好,这个是做固定资产核算。 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
您好,收到发票 ,先把23年的做负数,再用发票做正数 答
文文老师,请问之前我和你提问了一个问题,问题ID:101 问
可直接约定,由新股东代为偿还100万借款即可 答
某互联网企业2024年向员工发放年终奖,员工A的年终 问
员工A的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =50000*3% [A]1500元 员工B的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =100000*10%-210=9790 答
老师,请问增值税怎么结转? 问
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税 答

单位没有做出入库单,所以不管货到没到,只看票到没到。货物票没到的情况,借:应付账款-暂估,贷:银行存款。费用票没到的情况,借:管理费用-暂估,贷:银行存款。这样做对吗,我不明白费用票没到是计入费用还是计入往来(应付账款)
答: 同学,你好 借:管理费用-暂估,贷:银行存款 这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
我想问一下19年我做错了一笔分录,没有收到票,我做了借:管理费用 贷银行存款,这个可以今年调整吗?改成借:管理费用负数,贷银行存款负数,然后再借:应付账款贷银行存款呢
答: 你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!我上个月的分录借应付账款1000贷银行存款1000。做错了,借方应该是管理费用,我这个月应该怎么把它冲掉!
答: 你好,这个月只需要这样做调整分录 借:管理费用1000 贷:应付账款 1000 这种情况不需要冲销之前错误的分录,只需要做一笔综合调整分录

