老师,账上应收款太乱,我可不可以直接冲了,然后按正确的应收挂上去, 比如,我现在账上有应收款在贷方的有500,我想把这贷方借掉相互平掉,然后重新按正确的来挂账,那我这个500放在贷方什么科目才能平掉,因为我不能把原来的凭证找出来相互对冲,因为我这涉及的应收科目太多太细化了,没法按原来的凭证对冲。
冰雪微微
于2021-11-30 08:45 发布 810次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2021-11-30 08:47
你好!外账还是内账?内账可以,外账要有正当理由才行,不然存在查账风险
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您好,不可以的,谢谢
2021-12-25 15:01:01
你好!外账还是内账?内账可以,外账要有正当理由才行,不然存在查账风险
2021-11-30 08:47:23
您进入账簿在科目期初左上角科目编码,增加科目编码长度即可
2021-04-08 10:33:37
这两个方法都可以,如果方便的话,建议采用红冲,再做分录的方法。
2018-03-02 08:45:55
应收应付模块生成凭证是在凭证处理这,有一个生成凭证,生成凭证也有两种方式,一种是根据模板生成,一种是界面选择科目。直接生单即可,如果已经生成凭证,那么可以在应收应付模块的凭证查询是否存在。如果有,那么总账肯定有,这时要注意是不是凭证查询时的过滤条件弄错了,导致没看到凭证。
2017-08-24 09:29:45
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