送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-10 19:25

视同收到银行存款一样入账

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视同收到银行存款一样入账
2017-02-10 19:25:51
视同收到银行存款一样入账
2017-02-10 19:24:07
你好 这具体是干什么业务呢
2019-06-26 19:19:39
收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,贷记主营业务成本等科目。 收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税,应该按照发票上的金额和税额支付的,只是税额是按照差额计算的。
2019-12-19 13:52:13
你好,同学。是按票面金额 支付,为何会出现差额?
2020-07-11 09:10:25
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