我们是一家供暖企业,2016年11月15日开始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日为一个采暖季,所以收取的采暖费要按4个月进行分摊。收取的管网建设费按10年摊销。截止2016年11月底我们收采暖费502万,配套费498万,请问我收到款项是如何做分录?月底确认11月份收入时又如何做分录?同样还是上述问题,开增值税票普票如何做分录?不开票又如何做分录?急用,求老师解答!
沉默的画笔
于2017-02-12 19:07 发布 993次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-12 19:38
借:银行存款贷502:递延收益444.25应交税费--应交增值税(销项税额)57.75;借:递延收益111.06,贷:主营业务收入111.06借:主营业务成本4.15,贷:累计折旧4.15
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2017-02-12 19:38:53
借:银行存款502,贷:递延收益收益502,借:递延收益125.5贷:主营业务收入125.5,借:主营业务成本12.45贷:累计折旧12.45
2017-02-12 18:39:42
你好
借;应交税费——应交增值税
应交税费——教育费附加,建设税
贷;银行存款
2019-03-20 08:58:38
借应交税费-应交增值税/附加税/水利建设贷银存
季度末的那个月借税金及附加贷应交税费-附加税/水利建设。
2020-03-24 18:21:35
您好,先计提,后缴纳,两个分录,对的
2019-04-02 00:01:32
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