- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-02-12 22:16
发放 借;应付职工薪酬3000 贷 其他应收款300 贷现金2700 计提 借管理费用3000 贷应付职工薪酬 3000
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借管理费用 3000 贷应付职工薪酬 3000 计提社保,公积金公司部分 借管理费用 贷应付职工薪酬—社保/公积金 发放时 借应付职工薪酬 3000 贷 现金2700 应付职工薪酬—社保/公积金200/100
2017-02-12 21:40:50
1.计提工资
借:xx费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2. 计提社保(企业部分)
借:xx费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
2020-01-14 15:15:18
你好 ,有大额医疗就要先计提 的,
2020-02-16 15:57:21
你好 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 月末结转 借本年利润贷主营业务成本-工资
2020-04-10 09:32:43
这个养老保险,医疗保险,工伤保险统一做社保下面就可以, 你看下面这个表
2019-09-11 18:16:22
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