- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2021-12-12 04:57
学员你好,计提返利
借:库存商品/主营业务成本负数
贷:应交税费-增值税-进项税额转出
应付账款负数
收到款
借:银行存款
贷:应付账款
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学员你好,计提返利
借:库存商品/主营业务成本负数
贷:应交税费-增值税-进项税额转出
应付账款负数
收到款
借:银行存款
贷:应付账款
2021-12-12 04:57:29
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你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
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你好,不用计提的,直接做
2018-09-11 09:06:42
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你好!是的开和这张一样的红字发票再开正确的,红字信息表你们双方都可以开
2018-09-16 15:52:26
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同学,你好
红字发票,是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
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