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我们现在在做注销帐上有固定资产,现要将 这批固定资产转增为实收资本,但之前这批固定资产已根据对方开据发票作为固定资产入帐,借:固定资产,贷:应付帐款款已付了一部分,这个可以转为实收资本吗,怎样做合适
老师,请问公司购买固定资产支付部份款因末收到票,之前会计放在预付帐款,末付的部分放在应付帐款,现在全部付款,也取得发票,应该怎样分录入固定资产?
我固定资产在付款时是分期支付,然后我在前两月对固定资产入帐价值只按己付帐款入到了固定资产,我是在这个月做调整分录还是怎么办?
请问老师,我们公司以旧换新购买了一项固定资产合同价67万,付款45万,旧固定资产作价22万,现对方开了一张57万之,元的发票给我公司,请问固定资产入帐价值是多少

