公司12.6成立从12.1号到27号像装修押金,办公桌椅家电这些都是我在垫付,报销的时候怎么账务处理,还有就是公账支付了,房租,物业费,打印机租金这些是全部记入借:管理费用-开办费,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款?
passerby
于2021-12-28 17:20 发布 388次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2021-12-28 17:24
是的,就是那样做的哈
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原分录做红字吧管理费用换成以前年度损益调整科目 然后把他结转到未分配利润
2018-04-04 16:47:02
您好,您的处理是合理的。就这样操作就行。
2018-03-21 23:01:28
应该是最后一个分录,付款时计入管理费用,贷记其他应付款,还款时
借:其他应付款——XX老板
贷:银行存款
2018-11-15 12:16:12
你好 是的 可行 可以出具个老板代付款的证明。
2020-01-12 11:35:12
是的,就是那样做的哈
2021-12-28 17:24:58
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