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淡淡的台灯
于2021-12-29 23:53 发布 1051次浏览
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-12-29 23:56
您好,工资计提借:管理费用贷:应付职工薪酬
淡淡的台灯 追问
2021-12-29 23:59
借管理费用10?贷应付职工薪酬10?
2021-12-30 00:00
请把计提和发放时的全部分录包括数值列出明细,谢谢老师
思顿乔老师 解答
2021-12-30 00:02
计提的时候,借:管理费用等科目9贷:应付职工薪酬—工资9。支付的时候,借:应付职工薪酬—工资9贷:银行存款等科目9
2021-12-30 00:03
账上不反应事假和病假情况,
2021-12-30 00:13
我现在的问题就是,这是之前的账务,主要是报税的时候没按10算,这是3月的报税,而且在之后的5,6,7月也有这种账目,不好改个税了,就只能把请假放在实发里扣除而不应发里扣除,而且我查准则是可以放在实发里的,这样应该怎么做分录呢,
2021-12-30 09:36
您好,不需要改个税 到时候个税汇算清缴
那就是借:应付职工薪酬贷:营业外收入
2021-12-30 10:22
谢谢老师
2021-12-30 10:36
您好。贵司要完善 人事制度。请假应该是放在应发里面。
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思顿乔老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2021-12-29 23:59
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2021-12-30 00:02
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2021-12-30 00:03
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2021-12-30 00:13
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2021-12-30 09:36
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2021-12-30 09:36
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2021-12-30 10:22
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2021-12-30 10:36