老师,挂靠乙公司,取得100万的工程款打到乙公司账户上,现在乙公司扣除20万管理费,转60万到我们公司账户,剩下的29万留在乙公司账户留着以后支付,这个分录该怎么做?
山丘
于2021-12-31 11:16 发布 608次浏览
- 送心意
老马识途
职称: 中级会计师
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学院你好,外长是不允许挂靠的,内帐的话你可以直接做应收账款,以后代之付款的时候用应收账款支付应付账款
2021-12-31 11:54:55

你们某公司实际只是一个代收代付赚差价管理费的,如果发票不由你们某公司提供,那就收到工程款,写代谁谁谁收什么工程款,借,银行存款,贷,其他应付款~某某,然后在把工程款退给那个人,留下的2个点管理费做收入,借,其他应付款~某某,贷,银行存款,其他业务收入,应交税费增值税销项税
2018-11-02 08:51:07

你好,如果申报了收入是可以的
2017-08-07 17:07:09

你好!外账还是内账?外账要看发票怎么开的。内账借 银行存款 贷其他应付款 借 其他应付款 贷主营业务收入 银行存款 就可以
2016-08-02 06:09:18

你好!
借:银行存款
管理费用
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2018-10-07 16:36:40
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