去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

内帐的本月已销售产品没有收到钱,也没有开具发票(以后要开具的),做的分录是? 内帐的本月已销售产品没有收到钱,以后不要开具发票的,做的分录是----借:应收、贷:主营吗?
答: 内账开不开票分录都一样,不用做价税分离,借:应收 贷:主营业务收入就可以了
开具的发票是普通发票,做分录借应收账款,贷主营业务收入对吗
答: 你好,需要确认应交税费的 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司主营业务是运输,现对公户收到替个人运输款10000元,没有开具发票,这个分录怎么做了
答: 您好,应该来说您需要正常确认收入的


海哈 追问
2017-02-28 13:30
吴月柳 解答
2017-02-28 12:41
吴月柳 解答
2017-02-28 13:10
吴月柳 解答
2017-02-28 13:33