老师,一般一个单位的营业账簿是几本? 问
您好我一般来说就是四本的 答
老师,请问协会小规模公司,增值税免征部分入什么科 问
收取的会费吗?如果是的话,借银行存款贷会费收入。这个不需要做增值税的。 答
你好,我们2024年的固定资产忘了折旧了,但是已经结 问
你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。 答
老师,建工企业 资产负债表 存货中在产品 期末余额 问
工程施工中有二位管理人员的工资费用做在管理科目合适还是工程施工合同成本中合适?请教老师 答
房地产甲方购买的修泵房水泵的密封件怎么做会计 问
你好,这个你现在做甲方的账还是乙方的 答
老师我应交税金这个科目有余额,我12月份要不要结转,结转的分录该怎么写?
答: 你好; 要结转 。 全部结转到未交增值税去; 比如 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
应交税金下面的科目结转余额,分录怎么做啊,老师,怎么结转,转到哪里
答: 你好; 比如 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
今年发现去年年末应交税费科目余额不对,原是-5万多,正确的数据应该是-1万多怎么写调整分录?
答: 你好,是什么原因造成的这个差额