- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-01 10:45
给外单位的直接借:销售费用贷银行存款,需要发票来做账,给业务员的直接做工资里面吗
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借;销售费用 贷;应付职工薪酬 银行存款
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-03-01 10:29:51
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借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-04-07 10:48:31
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你好,按实际发的做账就行了
2020-04-08 15:40:41
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你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32
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借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000,
借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
2021-04-08 09:45:07
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2017-03-01 10:29
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