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于2017-03-02 16:51 发布 1053次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-03 15:08
老师,该如何做账?
方老师 解答
2017-03-02 17:55
我想问一下,收到押金怎么做账?退押金该怎么做账? 借银行存款 贷其他应付款 退时做相反分录。 公司在上海,有一个员工在北京,暂时将他的社保挂靠在北京A公司,工资还是由深圳自己公司发,现在需要将他的社保款转给A公司,如何做账务处理呢.是员工挂靠在其他单位交,现在我们要付款给其他单位,该如何做账?凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账吗? 借管理费用 贷其他应付款 凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账,可以的。
2017-03-03 15:10
借管理费用 贷其他应付款
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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方老师 解答
2017-03-02 17:55
方老师 解答
2017-03-03 15:10