老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
分录是借:某科目,贷:以前年度损益调整。那么在用友软件中,以前年度损益调整是直接记贷方,还是以负数形式记到借方?
答: 你好 这个直接记在贷方就可以的
用以前年度损益调整费用,之前费用是100,多记了50,那现在冲掉,重新做,是借银行50费用50贷以前年度损益调整50 银行50?还是直接是借银行50贷以前年度损益调整50,只调多记那部分
答: 借银行50贷以前年度损益调整50
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月份的账分录,借银存1000贷以前年度损益调整1000,借以前年度损益调整1000 贷利润分配。现要在11月份做调整,把以前年度损益贷方科目做营业外收入,11月份调整分录是,借以前年度损益1000贷营业外收入借利润分配1000贷以前年度损益1000,是这样吗?
答: 是这样做调整,结转分录
风 追问
2022-01-09 10:59
王超老师 解答
2022-01-09 11:01
风 追问
2022-01-09 11:02
王超老师 解答
2022-01-09 11:05