送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-02 22:31

我是想问减免税款 月底是不是要通过转出未交增值税结转呢?就是 月底 做分录 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-应交增值税(减免税款)

邹老师 解答

2017-03-02 22:28

按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。

邹老师 解答

2017-03-03 08:49

你好,按增值税实际纳税金额做结转分录 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 做这个分录
2018-03-21 13:42:38
对的
2017-05-21 08:25:45
你的分录应该是 借 管理费用 ,负数 贷 应交税费,负数
2019-10-30 10:48:24
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