就是在有国税缴了技术维护费,做了有关的账务处理 分录是这样的服务费330元的账务处理:支付技术维护费时, 借:管理费用 330 贷:银行存款/现金 330抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330借:管理费用 -330但是在国税申报表的时候填了表四的数据 主表上面没有变化 实际交税就差这个330元 数据应该填写的哪里啊?
昏睡的树叶
于2017-03-14 10:16 发布 783次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额)
做这个分录
2018-03-21 13:42:38
对的
2017-05-21 08:25:45
你的分录应该是
借 管理费用 ,负数
贷 应交税费,负数
2019-10-30 10:48:24
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