送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-19 21:29

您好,分录是对的。

奔跑的蜗牛 追问

2017-04-19 21:48

@王老师:对的? 
我下月先冲红,将管理费用转出,管理费用转入    借方:应交税费-应交值税-减免税额    800 
然后:在处理要发交的增值税账务处理, 
借:应交税费-未交增值税   300 
      贷:应交税费-应交增值税-减免税额    300

王雁鸣老师 解答

2017-04-19 21:52

您好,下月初报税时,账务处理: 
先冲红:借:管理费用 -820 
借:应交税费-应交增值税 -减免税额 820 
借:应交税费 -未交增值费 300 
贷:应交税费-应交增值税-减免税 300

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相关问题讨论
您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 做这个分录
2018-03-21 13:42:38
对的
2017-05-21 08:25:45
你的分录应该是 借 管理费用 ,负数 贷 应交税费,负数
2019-10-30 10:48:24
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