首次购买金穗盘及技术维护费的账务处理,例2016.5月:金穗盘490元,技术维护费330元。5月购入时:借:管理费用 820 贷:银行存款 820当月月底有增值税要交,但“只交300元的增值税”下月初报税时,账务处理:先冲红:借:管理费用 -820 借:应交税费-应交增值税 -减免税额 820借:应交税费 -未交增值费 300 贷:应交税费-应交增
奔跑的蜗牛
于2017-04-19 21:26 发布 1241次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-19 21:29
您好,分录是对的。
相关问题讨论
您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额)
做这个分录
2018-03-21 13:42:38
对的
2017-05-21 08:25:45
你的分录应该是
借 管理费用 ,负数
贷 应交税费,负数
2019-10-30 10:48:24
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奔跑的蜗牛 追问
2017-04-19 21:48
王雁鸣老师 解答
2017-04-19 21:52