送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-10 12:44

你好,可以的,可以这么做的。如果你的工会经费之前通过了应付职工薪酬,你现在也得通过应付职工薪酬。

郭老师 解答

2022-01-10 12:50

借银行存款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。

郭老师 解答

2022-01-10 12:53

操之前怎么做的退回来怎么红冲就可以啊。

郭老师 解答

2022-01-10 12:56

你好,费用发生额在借方,如果你是软件做账,你写在借方,引起你的利润表和科目余额表不一致。

郭老师 解答

2022-01-10 13:04

好,涉及到费用的都是啊。

郭老师 解答

2022-01-10 13:04

比如销售出去的货物结转了成本,借主营业务成本贷库存商品,这个红冲也是。

雁子 追问

2022-01-10 12:48

我之前支付工会经费做的是:借 管理费用  贷 应付职工薪酬    借 应付职工薪酬   贷银行存款;我现在收到经费返回金了,应该怎么做分录?

雁子 追问

2022-01-10 12:51

为什么这样做?

雁子 追问

2022-01-10 12:54

所有收回的费用科目是不是都得是借方的负数?为什么这样处理

雁子 追问

2022-01-10 13:02

就是说收到利息,收到工会返还金必须是借银行存款,借 财务费用/管理费用(红字)是吧?还有其他类似的业务类型吗?

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