送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-10 16:46

你好,这个这么挂账就可以。

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相关问题讨论
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
这个是要计入借方的。 抵减时的分录为 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-10-19 14:11:48
你好,这个这么挂账就可以。
2022-01-10 16:46:04
比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?这个是按9720这个
2019-06-16 12:20:11
你好,计入减免税额明细
2018-06-04 10:56:02
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