- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53
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这个是要计入借方的。
抵减时的分录为
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2018-10-19 14:11:48
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你好,这个这么挂账就可以。
2022-01-10 16:46:04
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比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?这个是按9720这个
2019-06-16 12:20:11
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你好,计入减免税额明细
2018-06-04 10:56:02
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