老师:银行的降费让利几毛钱,我直接按利息收入做红 问
您好,你是做财务费用的负数,是吧 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 我一个产品不含税卖100元,客户公户就转了10 问
您好,你开108元的发票即可 答
你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
不同的公司借款,多久还款可以免利息 问
您好,这个按合同约定,双方约定就可以 答

本月增值税分录:借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 628.84贷:22210101-应交税费-增值税-进项税额628.84 借:22210102-应交税费-增值税-销项税额 60178.06 贷:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税60178.06 借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 59,549.22 贷:22210110-应交税费-增值税-未交增值税 59,549.22 但是我还有个税控设备费480元的抵免。这个分录应该怎么做?怎么写才是正确的呢?
答: 您好,应该减免的时候,借减免税款借管理费用负数,结转的时候,借转出未交增值税贷减免税款,
转出未交增值税分录是:借:应交税费_应交增值税_销项税额;贷:应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税:借: 应交税费_应交增值税_转出未交增值;贷:应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是:借:应交税费-应交增值税-减免增值税;贷:管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后,应交税费_未交增值税有余额,要怎么处理呢。谢谢!
答: 你好,你缴纳了税款就没有余额了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买税控设备分录借管理费用-办公费贷现金借应交税费-未交增值税贷营业外收入那么在本月转出未交增值税金额是不是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税呢
答: 是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税

