- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,可以的,借管理费用贷其他应付款。
发票到了,借其他应付款借管理费用,负数
借管理费用贷其他应付款。
2022-01-11 12:20:33
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你好,只要在汇算清缴之前取得都可以。
2021-06-18 13:55:27
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暂估必须要有的真实的入库单据做
2024-03-21 09:04:35
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你好,那个是不合理的,要查明原因为啥变为负数了?
2024-03-21 09:07:34
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是,2023年的暂估入账,在2024年5.31日之前取得发票就可以
2023-08-29 19:49:05
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