老师,原材料暂估入账,取得发票后怎么做分录?
霸气的柠檬
于2019-03-13 12:17 发布 1080次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-13 12:18
红冲暂估,借银存贷原材料
然后做发票上的
相关问题讨论
红冲暂估,借银存贷原材料
然后做发票上的
2019-03-13 12:18:15
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19
进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2018-05-21 15:39:53
借:原材料 贷:应付账款-暂估
发票来了
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-xx公司
2019-12-05 15:02:32
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