请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
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我公司是一家技术企业,享受加计抵减。本月报税的时候即征即退销项是13805.31,一般项目进项是62.6。加计抵减是6.26。填写了附表4一般项目加计抵减,为什么主表的应纳税是13742.71,差了一个加计抵减的金额
答: 你好,学员,有截图吗,这个
本月销项税700,本月进项税800,应纳税额为-100,报表中计入应纳税额-待抵扣进项税科目的借方?
答: 你好,你所指报表是申报表还是资产负债表
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,纳税申报表里的销项税额、进项税额金额与帐上的不一致,销项税额-进项税额不等于申报表里的应纳税额
答: 嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
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lqw 追问
2022-01-12 09:19
冉老师 解答
2022-01-12 09:35
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2022-01-12 09:37
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2022-01-12 09:40
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lqw 追问
2022-01-12 11:34
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2022-01-12 11:36
lqw 追问
2022-01-12 12:11
冉老师 解答
2022-01-12 13:07
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2022-01-12 13:07
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2022-01-12 13:10