送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-04 15:39

那对方拿回发票冲红后再重开发票给我,我应该如何做账呢

袁老师 解答

2017-03-04 15:17

不用

袁老师 解答

2017-03-04 15:45

借:原材料(负值)应交税费(负值)贷:应付账款(负值)

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不用
2017-03-04 15:17:10
借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷:银行存款 认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
你好,你的分录正确。
2019-02-25 10:52:45
计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目中处理
2017-07-22 22:24:41
您好。如果您当时拿到这个发票,做了账,但是把进项税没做,全部做了费用,也没认证,您现在要认证,那就要调整当时的分录,因为该做进项没做,直接借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:管理费用等(借方负数).即使不做认证,发现错误也该调整。如果您当时也没做账,也没认证,现在要认证,那就直接根据业务性质做账就可以了。借:管理费用等 应交税费(进项税额)贷:银行存款等
2019-11-16 16:43:03
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