老师您好,1.法人实缴一次,我申报一次印花税还是年 问
你好,这个到第二年年初申报上一年的就可以了。 2不是,是截止到12月份的 答
老师,我们纳税申报表进销项累计金额和账上是一致 问
意思是账务有问题,要做调整? 答
一张成本票金额较大,前期没有发生这么多的成本,后 问
您好,意思是你分月确认成本的,是吧 答
老师, 请问公司从其他单位购入一款实用新型专利20 问
您好,发票名称可不体现专利名称,可以补充备注信息(如“XX专利转让费”),或要求附详细清单 2.现行税法及发票管理办法未强制要求发票名称必须注明专利具体名称。对方开具“现代服务*技术服务费”属于大类分类,符合增值税发票开具的规范(参考《商品和服务税收分类编码表》)。 答
老师,小规模纳税人,建筑设计行业,第一季开票100万(其 问
3%增值票20万, 这个是增值税专用发票的意思吗? 答

请问老师,未交增值税出险借方余额如何处理,出险的原因不是预交税费的,应该是之前代账人员记错了,现在找不到之前代账的记账凭证,该如何处理?
答: 你好;未交增值税 借方有余额 ; 你们要找原因出来去冲; 如果找不到就写情况说明 金额小 直接做 :借营业外支出贷 应交税费-未交增值税
借记应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷记应交税费,-未交增值税,是怎么生成的这个凭证啊
答: 你好,这个是结转增值税的分录,自己做分录就可以,销项-进项-留抵的金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预交增值税月底结账是不是要结转未交增值税?转完后是不是还要在做个借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(预交增值税)的凭证啊
答: 你好! 对的,可以的


刘冰 追问
2022-01-12 16:58
meizi老师 解答
2022-01-12 17:27