老师好,预付三个月的宿舍租金,借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款 然后在相应的月份做 借:管理费用-福利费 贷:预付账款- 房租,做到费用时需要做摊销表么?现在待摊费用这个科目还用么
静静地、聼
于2022-01-13 11:14 发布 722次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-01-13 11:15
不用待摊费用
借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷预付
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您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

你好,可以的
2017-02-08 14:40:03

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
可以这样处理
2017-01-04 08:44:31

你好!先计入预付账款就好了。
2019-07-02 11:10:50

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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静静地、聼 追问
2022-01-13 11:19
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2022-01-13 11:24