找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

应交所得税以前年度结转过来的,借方余额,如何调平?
答: 你好,是之前少计提了导致的应交税费—企业所得税借方余额吗?
老师,年末录完凭证结账之前是不是要根据余额算出利润总额,再底下减去以前年度亏损,算出应纳税所得额乘以5%(小微企业)算出应纳税所得额,借:所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 借:本年利润贷:所得税费用,再根据未记账余额查看本年利润余额,结转到利润分配-未分配利润科目,再结转,结账?
答: 你好 是的 先计算出本年度应交企业所得税,然后再结转
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
调整以前年度损益,做的这样的分录, 这个应交税费-应交所得税不就有余额了吗?这个是归到2019年来交吗?
答: 你好 你摘要写的冲计提了工资 应该冲多计提的工资 分录应该是:借方应付职工薪酬贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润 你截图上面的分录是冲多计提的企业所得税


大万记 追问
2022-01-13 19:17
邹老师 解答
2022-01-13 19:18