老师,请问一下,我做账的时候12月份回单客户支付费用1000元,但是我们开发票是3500元,还剩下的费用没有支付,这样应该怎么做账呢
阿白
于2022-01-14 13:55 发布 568次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-14 14:00
借银行存款1000、应收账款2500贷主营业务收入3500
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没没有支付的2500计应收账款科目。
2022-01-14 14:27:30
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借银行存款1000、应收账款2500贷主营业务收入3500
2022-01-14 14:00:46
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你好 未支付款项 为应付账款
2022-01-14 14:19:06
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你好,先计入预付账款,
2020-03-25 14:36:28
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你好,你们应该是按租赁费开发票。
2019-07-08 17:04:21
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