老师好,我司办理相关许可证共2000元,之前需要预付1000元,我是这样做账的(借:预付账款-公司¥1000 贷:银行存款-银行¥1000),现在付了尾款1000且收到的发票是普通发票,如何做账务处理才会平账?
眠袭
于2022-01-15 15:12 发布 401次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-01-15 15:14
您好
借:管理费用
贷:银行存款1000
贷:预付账款1000
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您好
借:管理费用
贷:银行存款1000
贷:预付账款1000
2022-01-15 15:14:15

借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
2017-01-16 11:52:55

那你6月按发票金额计入费用就可以
2020-07-02 15:30:54

你好,可以这样做账的。
2019-06-19 17:07:28

你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
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眠袭 追问
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