送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-01-15 20:09

同学你好 反向冲销就可以了的

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相关问题讨论
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31
你好,可以按这样账务处理: 暂估入库时:   借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2019-06-08 08:09:09
您好,您可以计入预付账款,或者单位不设预付账款的也可以计入应付账款的借方,表示预付账款的意思,暂估的是记在应付账款-暂估供应商名下的。
2019-06-23 21:25:21
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