送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-17 11:32

你好,你看应交税费-应交增值税科目的期末余额是是在借方还是贷方,在借方是是留抵,不用结转,在贷方是要交的增值税,要结转到应交税费-应交增值税-未交增值税中

追问

2022-01-17 11:36

年底期未在借方,但进项,销项跨年结平

张壹老师 解答

2022-01-17 11:40

你好,进销项不结平的,是抵销关系

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你好,你看应交税费-应交增值税科目的期末余额是是在借方还是贷方,在借方是是留抵,不用结转,在贷方是要交的增值税,要结转到应交税费-应交增值税-未交增值税中
2022-01-17 11:32:07
你好,留抵不做账务处理
2018-09-20 11:02:12
你好 是的 可以不结转的 
2021-12-06 15:29:26
你们平时增值税是怎么结转的呢?告诉我一个会计分录
2022-04-13 09:03:27
如果这个月销项大于进项,跟着当月销项减去进项减去留底进项转入未交增值税就是了,
2018-05-21 09:47:54
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