老师,你好,请问12月末没有认证的发票税额计入应交税费-待认证进项税额,年末不结转。等到下年认证的月份再结转到应交税费-进项税额是吗
有有
于2022-01-17 16:43 发布 499次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-17 16:48
可以的,可以这么做的。
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你好!是的。就是这样做。
2019-02-25 10:13:56

应交税费-待认证进项税额,
2017-04-15 18:06:36

看的是进项税额和实际认证是不是一致,待认证进项税额是没有认证的。
2018-10-15 09:09:40

是的计入这个科目的了
2018-08-02 15:10:55

你好 借;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2018-07-12 15:17:06
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有有 追问
2022-01-17 16:49
郭老师 解答
2022-01-17 16:51