- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-07 14:24
第一步是借:其他应收款 贷:银存
收到发票 才是 借:工程施工 贷:其他应收款
这样对吧
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借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20

其他应付款明细科目设置对方的名称
2019-11-18 09:27:27

您好!建议你用收据冲减掉。然后汇算清缴调整。
2017-03-30 15:32:39

可以
2017-03-07 14:19:21

你好,严格来说当然是不可以的
2016-11-12 11:41:13
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