老师,我们之前同事做的分录,说是工厂食堂购买蔬菜等食品的,已经付了钱,但是还没有开发票过来,所以做这样的分录,那发票过来了,又怎么冲其他应收款呢
筱莲籽
于2022-03-17 08:21 发布 756次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-17 08:26
借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
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贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20
其他应付款明细科目设置对方的名称
2019-11-18 09:27:27
同学你好
这个转到营业外就可以了
需要调增缴纳所得税
2022-03-09 16:27:37
你好,可以的呢,可以这样冲
2020-06-03 20:34:13
借:营业外支出 贷:其他应收款
2019-10-16 18:26:38
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