送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 12:06

你好,你们是差额交税的吗?应该是填写错了。

酒酒窝窝訞 追问

2022-01-18 12:15

一直有这个数据,

酒酒窝窝訞 追问

2022-01-18 12:16

要是以前她们填错了怎么办

郭老师 解答

2022-01-18 12:20

你好,以前填写错了,可以去税务局修改。

酒酒窝窝訞 追问

2022-01-18 12:35

我查了下,是2021年7月申报增值税的时候错了,

酒酒窝窝訞 追问

2022-01-18 12:35

老师你看下就这个

酒酒窝窝訞 追问

2022-01-18 12:35

6月份就开了3000的发票

郭老师 解答

2022-01-18 12:48

可以修改这个月的申报表。

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相关问题讨论
你好,你们是差额交税的吗?应该是填写错了。
2022-01-18 12:06:50
你好! 要好好对一下的
2019-11-10 14:48:04
你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
如果不涉及抵减增值税的,就不用去管了。等以后需要抵减增值税时,在填写附表四本期实际抵减额就是了。
2020-03-02 10:54:15
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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