老师,我们往来账很混乱。领导非要调整。前期有很大很多不符的金额。我不知道怎么调整,您这边有什么好的建议吗
谢谢老师
于2022-01-22 19:41 发布 1180次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2022-01-22 19:56
你好,以前的可以通过以前年度损益调整处理
相关问题讨论
您好
应该跟对方单位核对往来后 如果确实有误差 应该根据情况调整的
2022-01-22 20:25:26
你好,以前的可以通过以前年度损益调整处理
2022-01-22 19:56:46
你好!
挂在账上的应收款项是能收回还是收不回?应付款项是不需要付了吗?如果可以确定收不回或者不需要支付,可以转到营业外收支的。
2022-01-22 21:04:50
你好,学员,对不清的,做台账,
方法是先看之前的往来是否还能屡清楚,如果屡不清楚,可以跟对方对账,让对方给你们发余额和明细
2022-01-23 10:59:16
你好 也就是说你们是挂的其他应付款 取现金 相当于还钱
2020-06-08 15:11:10
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谢谢老师 追问
2022-01-22 20:59
小小霞老师 解答
2022-01-22 22:00