送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-23 10:59

你好,学员,对不清的,做台账,
方法是先看之前的往来是否还能屡清楚,如果屡不清楚,可以跟对方对账,让对方给你们发余额和明细

谢谢老师 追问

2022-01-23 11:08

那如果最后还是有差额,应该如何处理呢

冉老师 解答

2022-01-23 12:22

有差额。可以直接调账的,学员

谢谢老师 追问

2022-01-23 12:27

那请问,调账是什么分录呢,比如预付账款现在还是有贷方余额

冉老师 解答

2022-01-23 12:30

调整分录就是
借预付账款
贷营业外收入

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你好,学员,对不清的,做台账, 方法是先看之前的往来是否还能屡清楚,如果屡不清楚,可以跟对方对账,让对方给你们发余额和明细
2022-01-23 10:59:16
您好 应该跟对方单位核对往来后 如果确实有误差 应该根据情况调整的
2022-01-22 20:25:26
你好,以前的可以通过以前年度损益调整处理
2022-01-22 19:56:46
你好! 挂在账上的应收款项是能收回还是收不回?应付款项是不需要付了吗?如果可以确定收不回或者不需要支付,可以转到营业外收支的。
2022-01-22 21:04:50
可以通过以前年度损益调整,这个根据往来余额的反方向调整
2022-01-23 11:00:23
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